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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********256202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 TX708 刻录机/外置光驱 | 联想/lenovoTX708 | 个 | 18.00 | 290 | 5220 |
| 2 | 得力79310 橡皮筋 | 得力/deli得力79310 | 包 | 100.00 | 5 | 500 |
| 3 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7730 | 本 | 200.00 | 4.2 | 840 |
| 4 | 闪迪 CZ73 128GB U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 128GB | 个 | 10.00 | 64 | 640 |
| 5 | 得力 7534 橡皮 | 得力/deli7534 | 块 | 200.00 | 1 | 200 |
| 6 | 晨光 A4-55 报表/彩色复印纸 | 晨光A4-55 | 包 | 100.00 | 9 | 900 |
| 7 | 南孚 5号 普通干电池/7号 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 200.00 | 2.5 | 500 |
| 8 | 大吉 2号 剪刀 | 大吉2号 | 把 | 100.00 | 9 | 900 |
| 9 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30205 | 卷 | 150.00 | 8 | 1200 |
| 10 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 100.00 | 3 | 300 |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 100.00 | 3 | 300 |
| 12 | 齐心 Q310 文件夹/抽杆夹 | 齐心/ComixQ310 | 个 | 300.00 | 4 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾尼瓦尔﹒巴吾东
联系电话: 135****7226
传真: 0996-****837
地址: ****市迎宾路65****法院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: