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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7471
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT24180 抽纸 | 50 | 750.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2041S 美工刀 | 10 | 75.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 3 | 蓝鲸 LJHW-1017 垃圾袋32*52cm100个 | 40 | 600.0 | 蓝鲸\LJHW-1017 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 10盒装 | 5 | 36.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33489 中性笔0.5mm子弹头30支/盒 黑色 | 30 | 717.0 | 得力/deli\33489 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8903 笔筒多功能七格组合 | 5 | 30.0 | 得力/deli\8903 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5586 文件袋 | 5 | 125.0 | 得力/deli\5586 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8555-D 小号燕尾长尾夹 办公用品 100只/筒 | 10 | 140.0 | 得力/deli\8555-D | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30406 双面胶带单卷装 18mm*10y | 5 | 10.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ABS92732 票夹黑色12只/罐 | 10 | 147.0 | 晨光/M G\ABS92732 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 GN-403 电源插座 | 10 | 450.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 33771 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 60.0 | 得力/deli\33771 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |