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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N574********252802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 得力/deli3828 | 件 | 1.00 | 75 | 75 |
| 2 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 得力/deli3827 | 件 | 1.00 | 65 | 65 |
| 3 | 得力7302 胶水 | 得力/deli得力7302 | 瓶 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 5.00 | 29 | 145 |
| 5 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92740 | 盒 | 1.00 | 13 | 13 |
| 6 | 得力 0462 订书机 | 得力/deli0462 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 7 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 盒 | 1.00 | 19 | 19 |
| 8 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹25mm | 晨光/M GABS92741 | 筒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 9 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 得力/deli3826 | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
| 10 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 得力/deli3825 | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 12 | 联想 光盘袋 | 联想/lenovo联想PP袋 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 13 | 香蕉 DVD-R 光盘 | 香蕉DVD-R | 片 | 300.00 | 4 | 1200 |
| 14 | 优玛仕 包装用纸 | 优玛仕A4 | 包 | 6.00 | 55 | 330 |
| 15 | 得力 V1 中性笔 | 得力/deliV1 | 件 | 20.00 | 27 | 540 |
| 16 | 得力 0024 回形针座/盒 | 得力/deli0024 | 盒 | 50.00 | 4 | 200 |
| 17 | 得力 S206 替芯/铅芯 | 得力/deliS206 | 支 | 20.00 | 20 | 400 |
| 18 | 南韩 35g 胶棒 | 南韩35g | 支 | 10.00 | 5 | 50 |
| 19 | 得力 30801 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30801 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郝净华
联系电话: 139****3331
传真:
地址: **市八家子镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: