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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4167
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 | 1 | 200.0 | 得力/deli\33130 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 PA03 档案盒 | 22 | 550.0 | 得力/deli\PA03 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9850 印油/印泥/** | 7 | 105.0 | 得力/deli\9850 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 64510 文件夹 | 30 | 264.0 | 得力/deli\64510 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30029 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 25.0 | 得力/deli\30029 | 验收通过 | |
| 6 | 广博 GBR0790 笔记本 | 41 | 41.0 | 广博/Guangbo\GBR0790 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |