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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0029
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0028 订书钉 | 8 | 160.0 | 得力/deli\0028 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0468 订书机 | 8 | 208.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 27015 资料册 | 14 | 532.0 | 得力/deli\27015 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 35 | 175.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 5 | 71501 得力 修正液/修正带/修正贴 | 24 | 120.0 | 得力/deli\71501 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 2866 档案盒 | 12 | 360.0 | 三益档案/SANISY\2866 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 24 | 432.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |