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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5893
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 72527 板夹 | 12 | 96.0 | 得力/deli\72527 | 验收通过 | |
| 2 | YS-154 晨光 YS-373 便签本/便条纸/N次贴 | 40 | 140.0 | 晨光/M G\YS-154 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 64 | 1600.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASS91312 剪刀 | 12 | 96.0 | 晨光/M G\ASS91312 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |