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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6077
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 干发 **碣滩茶250g | 6 | 1128.0 | 干发\ | 验收通过 | |
| 2 | 得力 垃圾袋 | 5 | 25.0 | 得力/deli\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 真彩 包裹袋 文件袋 | 10 | 90.0 | 真彩/Truecolor\000 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花4544P超纤维抹布 | 5 | 90.0 | 茶花\4544P | 验收通过 | |
| 5 | 茶花3103 纸杯180ml一次性纸杯 | 10 | 260.0 | 茶花\3103 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮/Blue moon 芦荟抑菌500g瓶+野菊花500g瓶装 洗手液 | 4 | 104.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌500g瓶+野菊花500g瓶装 | 验收通过 | |
| 7 | 得力7403莱茵河复印纸(A4-70g-10包)(包) | 16 | 548.8 | 得力/deli\7403 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |