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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0U652****25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 多利 A4 70g 打印/复印纸 | 多利/duolli多利 A4 70g | 箱 | 10.00 | 180 | 1800 |
| 2 | 大迈 PD216 U盘/大迈(DM) | 大迈/DMPD216 | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
| 3 | 爱国者 U268-8G U盘 | 爱国者/aigoU268-8G | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
| 4 | 得力(deli)S01红色 0.5mm/按动中性笔水12支/盒 | 得力/deliS01 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙宇婷
联系电话: 150****7774
传真:
地址: **市红叶大街79号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: