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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11Nk093********51401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金号 S1206 毛巾 | 金号S1206 | 件 | 8.00 | 18 | 144 |
| 2 | 晨光 FFP62107 软尖钢笔 | 晨光/M GFFP62107 | 支 | 3.00 | 68 | 204 |
| 3 | 得力 71162 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71162 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 4 | 得力 8563 得力 8563 长尾夹 32mm 24只/筒 (单位:筒) 黑 | 得力/deli8563 | 盒 | 2.00 | 14 | 28 |
| 5 | 利尔康 75%酒精 | 利尔康/LIRCON5 | 件 | 2.00 | 220 | 440 |
| 6 | 北极星 挂钟 直径50cm | 北极星/POLARIS70162 | 个 | 1.00 | 140 | 140 |
| 7 | 得力 ** | 得力/deli9864 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 8 | 得力/deli DL-1558 算术型计算器 | 得力/deliDL-1558 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 霍雨佳
联系电话: 0431-****4373
传真:
地址: ****关区自由大路3388号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: