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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1G170****252002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欣图 马卡龙气球 | 欣图/xintu马卡龙气球 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 振德 气球托 | 振德气球托 | 个 | 300.00 | 0.5 | 150 |
| 3 | 国产 装扮用品 | 国产舞台星星 | 个 | 38.00 | 5 | 190 |
| 4 | 蓝鸟 高级塑封膜 塑封膜 | 蓝鸟高级塑封膜 | 包 | 1.00 | 38 | 38 |
| 5 | 朝美 装扮用品 | 朝美/CM毕业背景兰粉色 | 套 | 1.00 | 354 | 354 |
| 6 | 星空 毕业背景气球款 | 星空毕业背景气球款 | 套 | 1.00 | 425 | 425 |
| 7 | 振德 装扮用品 | 振德背景墙 | 套 | 1.00 | 350 | 350 |
| 8 | 一美 装扮用品 | 一美彩绘套装 | 套 | 1.00 | 128 | 128 |
| 9 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 10 | 净佰俐 84消毒液 家居消毒液 | 净佰俐84消毒液 | 件 | 1.00 | 68 | 68 |
| 11 | 欧润哲画勾 挂钩/粘钩 | 欧润哲欧润哲画勾 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 12 | 晶森 拉杆夹 报告夹 | 晶森/JINGSEN拉杆夹 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 13 | 得力9863A快干**(蓝)(单位:只) | 得力/deli9863A | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 14 | 得力/deli 1511语音计算器(银) | 得力/deli1511 | 个 | 1.00 | 37 | 37 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付伟
联系电话: 159****0110
传真:
地址: 口前镇越山路与**街交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: