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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5706
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 英雄 771-1 钢笔 | 20 | 560.0 | 英雄/HERO\771-1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9352 复写板垫板 (单位:块) 蓝 | 40 | 32.0 | 得力/deli\9352 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公 | 5 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG-6128 0.7mm (红色 替芯/铅芯 | 10 | 115.0 | 晨光/M G\MG-6128 0.7mm (红色 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 6007 替芯/铅芯 | 10 | 118.0 | 晨光/M G\6007 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0387 订书机 | 1 | 48.0 | 得力/deli\0387 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 海绵胶带 | 10 | 280.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 文具套装/礼盒 | 4 | 72.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 蓝美印A4 80g 打印/复印纸 | 4 | 480.0 | 晨光/M G\蓝美印A4 80g | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3343 PU/PVC笔记本 | 6 | 84.0 | 得力/deli\3343 | 验收通过 | |
| 11 | 中伟 文件柜 | 2 | 560.0 | 中伟\文件柜 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 书立/阅读架 | 8 | 160.0 | 得力/deli\9272 | 验收通过 | |
| 13 | 帐本总分类帐强林16K | 1 | 18.81 | 强林/QIANGLIN\**强林 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |