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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1446
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 施密特 保温杯 | 60 | 7080.0 | 施密特/Simita\施密特保温杯 | 验收通过 | |
| 2 | 希诺 杯子 | 30 | 5640.0 | 希诺/Heenoor\希诺保温杯 | 验收通过 | |
| 3 | 南极人 仪仗队服装 | 6 | 2880.0 | 南极人/nanJiren\仪仗服饰 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 闪存卡(512G) | 2 | 240.0 | 金士顿/Kingston\512G | 验收通过 | |
| 5 | 联想 移动硬盘2T | 2 | 1580.0 | 联想/lenovo\2T | 验收通过 | |
| 6 | 前行者 录音笔(外置) | 2 | 640.0 | 前行者/EWEADN\录音 | 验收通过 | |
| 7 | 3537 长靴 | 6 | 1080.0 | 3537\长筒雨靴 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |