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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00428
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABB93097 双色提花 手提会议包防水事务包 | 晨光/M GABB93097 双色提花 | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 2 | 广告衫 T恤文化衫 | 无品牌广告衫 | 件 | 10.00 | 50 | 500 |
| 3 | 晨光 AGPA0404 中性笔 | 晨光/M GAGPA0404 | 支 | 100.00 | 3 | 300 |
| 4 | 晨光 AGPA0404 中性笔 | 晨光/M GAGPA0404 | 支 | 100.00 | 3 | 300 |
| 5 | 晨光 AGPA0404 中性笔 | 晨光/M GAGPA0404 | 支 | 100.00 | 3 | 300 |
| 6 | 草莓熊钥匙扣盲盒 | 个 | 50.00 | 8 | 400 | |
| 7 | 精装A5 笔记本 | 无品牌精装A5 | 套 | 20.00 | 28 | 560 |
| 8 | B5蓝色 笔记本+LOGO | 无品牌B5蓝色 | 本 | 40.00 | 19 | 760 |
| 9 | 冰凉贴 | 无品牌冰凉贴 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
| 10 | 钥匙扣 | 个 | 50.00 | 8 | 400 | |
| 11 | 得力 21750 便利贴 | 得力/deli21750 | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
| 12 | 朗科 U232 U盘 | 朗科/NetacU232 | 个 | 20.00 | 90 | 1800 |
| 13 | 图形 111 条幅 | 图形111 | 米 | 8.00 | 20 | 160 |
| 14 | 资料胶装 文件胶装 材料胶装 | 无品牌资料胶装 文件胶装 材料胶装 | 本 | 30.00 | 10 | 300 |
| 15 | 双面 卡套 证件卡/代表证/PVC卡 | 无品牌双面 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 16 | 旗旺 GQ203 旗帜 彩旗 | 旗旺GQ203 | 面 | 6.00 | 50 | 300 |
| 17 | 座位卡、座位牌、台卡 | 无品牌V型 | 个 | 37.00 | 10 | 370 |
| 18 | 无品牌 14 资料册/画册 | 无品牌14 | 本 | 30.00 | 20 | 600 |
| 19 | 12 奖状/证书 | 无品牌12 | 本 | 31.00 | 15 | 465 |
| 20 | 12 奖状/证书 | 无品牌12 | 本 | 31.00 | 15 | 465 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐鹏
联系电话: ****708****
传真:
地址: 红谷滩区嘉言路699号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区长堎镇长堎大道916号正荣润城13栋-商铺101
附件信息: