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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M021********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3595 打印/复印纸 | 得力/deli3595 | 箱 | 10.00 | 160 | 1600 |
| 2 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 20.00 | 22 | 440 |
| 3 | 齐心 牛皮信封 | 齐心/Comix齐心EA6023-50 | 包 | 30.00 | 22 | 660 |
| 4 | 晨光 无尘粉笔 粉笔 | 晨光/M G无尘粉笔 | 盒 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 5 | 晨光 GP1008 中性笔 | 晨光/M GGP1008 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 6 | 润田 550ml*24瓶*1箱 矿泉水/纯净水 | 润田550ml*24瓶*1箱 | 箱 | 20.00 | 42 | 840 |
| 7 | 维达 120抽20包 抽纸 | 维达/Vinda120抽20包 | 箱 | 10.00 | 20 | 200 |
| 8 | 得力 958 垃圾桶 | 得力/deli958 | 个 | 5.00 | 42 | 210 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周智宇
联系电话: ****919****
传真:
地址: **市**县**镇张家村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**城玉笥路以东(百花公园)
附件信息: