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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 4011 替芯/铅芯 | 晨光/M G4011 | 盒 | 24.00 | 16 | 384 |
| 2 | 晨光 ADBN6417 白板 | 晨光/M GADBN6417 | 块 | 2.00 | 114.5 | 229 |
| 3 | 晨光 Q7 红 中性笔 | 晨光/M GQ7 红 | 盒 | 12.00 | 13 | 156 |
| 4 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 5 | 得力 8553ES 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553ES | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭斗华
联系电话: ****028****
传真:
地址: **市**大道16号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市星子县**市**市**镇仿古街
附件信息: