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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8565S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8565S | 盒 | 5.00 | 9 | 45 |
| 2 | 得力 33126 档案盒 | 得力/deli33126 | 盒 | 3.00 | 95 | 285 |
| 3 | 得力 莱茵河 A3 70g 打印/复印纸 | 得力/deli莱茵河 A3 70g | 包 | 6.00 | 250 | 1500 |
| 4 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic背心式垃圾袋 | 组 | 20.00 | 13 | 260 |
| 5 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 个 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 6 | 得力 18267 电源板 | 得力/deli18267 | 个 | 2.00 | 42.9 | 85.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄奎
联系电话: ****926****
传真:
地址: ****完小
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县马当镇**路351号
附件信息: