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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M012********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 地面胶带 | 无品牌无型号 | 卷 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 晨光 纸杯 | 晨光/M G无型号 | 包 | 6.00 | 28 | 168 |
| 3 | 三角彩旗加长装饰 大号三角旗20*32CM | 无品牌三角彩旗 | 包 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 晨光 ASGN7103 晨光顺滑固体胶15克ASGN7103 | 晨光/M GASGN7103 | 支 | 126.00 | 1.5 | 189 |
| 5 | 晨光 AJD97336 晨光超透封箱胶带48mm*30y(6卷)AJD97336 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97336 | 卷 | 6.00 | 20.8 | 124.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孟悦
联系电话: ****650****
传真:
地址: 丰****社区龙润广场北侧人杰路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**省**市**市剑光街道人民路176,178号
附件信息: