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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9883
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 马利 颜料 | 20 | 476.0 | 马利/Marie's\油画颜料 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 奖状 | 61 | 915.0 | 得力/deli\水晶奖杯 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 50705 奖状/证书 | 40 | 200.0 | 得力/deli\50705 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 83 | 312.91 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝鸟A4 70g 打印/复印纸 打印纸 | 11 | 2068.0 | 蓝鸟/BUBIRD\蓝鸟A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 8806 单据/收据/凭证 | 90 | 720.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |