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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********646********2025001809
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 萌新 2400/7360碳粉 墨粉/碳粉 | 萌新2400/7360碳粉, | 支 | 25.00 | 75 | 1875 |
| 2 | 博文 531 记事本 | 博文/bowen531, | 本 | 90.00 | 18.5 | 1665 |
| 3 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 100.00 | 19.9 | 1990 |
| 4 | 得力 2808PL 翻页激光笔 | 得力/deli2808PL, | 支 | 10.00 | 80 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 殷伟
联系电话: 188****2856
传真:
地址: ******社区大坡组组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: