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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4430
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 打印纸复印纸a4纸70g办公用纸 500张/包 8包 | 6 | 1110.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 S91697 别针/回形针/大头针 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\S91697 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92739 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0371S 订书机 | 10 | 380.0 | 得力/deli\0371S | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 MG7104 胶棒 | 36 | 180.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 7 | 博文 1822-2 记事本 | 52 | 1664.0 | 博文/bowen\1822-2 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 20 | 576.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AGPJ2001 中性笔 | 10 | 700.0 | 晨光/M G\AGPJ2001 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 硬面抄 | 57 | 1254.0 | 得力/deli\SZ052 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |