关于户外服装的网上超市合同公告

发布时间: 2025年06月19日
摘要信息
中标单位
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招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
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招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息

一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N458********252002

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 户外服装 A服装 4.00 190 760
2 调料缸 调味瓶罐 A调料缸 3.00 65 195
3 卡通折扇 扇子 A扇子 30.00 15 450
4 魔方 装扮用品 A魔方 20.00 10 200
5 沙包 A沙包 20.00 2 40
6 李宁 AQET041-1 跳绳 李宁/LiningAQET041-1 30.00 12 360
7 练习本 课业本/教学用本 A练习本 132.00 1.5 198
8 电热开水桶 生活家电配件 A电热开水桶 1.00 360 360
9 对联纸对联 A对联纸 5.00 20 100
10 晨光 ABS92625 订书钉 晨光/M GABS92625 30.00 8 240
11 南韩 固体胶 胶棒 南韩固体胶 20.00 4.5 90
12 大白纸 云彩纸 A大白纸 100.00 1.5 150
13 菜筐 家居饰品 A菜筐 10.00 20 200
14 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 晨光/M GAJD97388 20.00 2 40
15 胶手套 家务手套 A胶手套 20.00 10 200
16 得力 7650 软抄本 螺旋本 得力/deli7650 12.00 3 36
17 得力 6250 各类尺/三角板 得力/deli6250 50.00 2 100
18 辉柏嘉 399 铅笔 辉柏嘉/Faber-castell399 50.00 1 50
19 得力 2064 美工刀 得力/deli2064 10.00 5 50
20 晨光 ACP92169 水彩笔 晨光/M GACP92169 10.00 10 100
21 得力 0012 订书钉 得力/deli0012 20.00 3 60
22 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30369 6.00 8 48
23 得力 3151 学生用笔记本 得力/deli3151 146.00 15 2190
24 英雄 359 钢笔 英雄/HERO359 100.00 20 2000
25 利民 HR-22 散热器/风扇 手持 风扇 利民HR-22 20.00 20 400
26 华象 HX1083 保温杯 华象/honorHX1083 50.00 25 1250
27 晨光 AXPQ4201 橡皮 晨光/M GAXPQ4201 50.00 2 100

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 王小朋

联系电话: 130****2821

传真: /

地址: ****中学

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2025-06-19
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