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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 195ml六神花露水 花露水 | 15 | 270.0 | 六神/Liushen\195ml六神花露水 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7151 百事贴 | 5 | 12.5 | 得力/deli\7157 | 验收通过 | |
| 3 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水 | 2 | 92.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 金蝶 信封 | 44 | 440.0 | 金蝶/kingdee\金蝶XF06-9 | 验收通过 | |
| 5 | 金号 S1206 毛巾 | 1 | 16.0 | 金号\S1206 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A116 中性笔 | 10 | 90.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
| 7 | 樱花 XRFW 橡皮 | 100 | 300.0 | 樱花/Sakura\XRFW | 验收通过 | |
| 8 | 芷蕾 白色(100支) 粉笔 | 2 | 100.0 | 芷蕾\白色(100支) | 验收通过 | |
| 9 | 得力 21510 百事贴 | 2 | 10.0 | 得力/deli\21510 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 78010 小刀 | 100 | 50.0 | 得力/deli\78010 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |