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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0242
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 沁园 农夫山泉水采购 | 50 | 1900.0 | 沁园/QINYUAN\型号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYF4T74 PU/PVC笔记本 | 100 | 2767.0 | 晨光/M G\APYF4T74 | 验收通过 | |
| 3 | 宜家 户外椅子凳子 | 20 | 360.0 | 宜家\胶凳 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 素描/素写本 | 300 | 1800.0 | 晨光/M G\素描纸 | 验收通过 | |
| 5 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 10 | 50.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
| 6 | 东消 MFZ/ABC8 灭火器 | 3 | 191.1 | 东消\MFZ/ABC8 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 117001 水桶 | 20 | 390.4 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADG99095 硒鼓 | 8 | 1824.0 | 晨光/M G\ADG99095 | 验收通过 | |
| 9 | 鸣固 硬枝竹扫把 扫把 | 20 | 300.0 | 鸣固\硬枝竹扫把 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |