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****关于PU/PVC****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于PU/PVC****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨丽
项目联系电话:136****6870
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**路251号
采购单位联系人和联系方式:邓亚宾:158****7286
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****883
采购单位预算编码:116002
三、成交信息
成交日期:2025年6月19日
总成交金额(元):9400 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区**路139-2-3号 | 9400.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APY4K380 | 94 | 14.0 | 1316.0 | |
| 2 | SR3396 替芯/铅芯得力中性笔芯 | 得力/deli | SR3396 | 470 | 1.0 | 470.0 | |
| 3 | 64504 得力A4板夹 | 得力/deli | 64504 | 47 | 14.0 | 658.0 | |
| 4 | 得力 5568 拉链文件袋 | 得力/deli | 5568 | 47 | 2.0 | 94.0 | |
| 5 | 晨光 ADM92997 报告夹 | 晨光/M G | ADM92997 | 188 | 2.3 | 432.4 | |
| 6 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli | 7540 | 94 | 0.8 | 75.2 | |
| 7 | 中华牌 101-2H 铅笔 | 中华牌 | 101-2H | 94 | 1.0 | 94.0 | |
| 8 | 齐心 HC-55 档案盒 | 齐心/Comix | HC-55 | 47 | 10.0 | 470.0 | |
| 9 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli | 64100 | 235 | 2.0 | 470.0 | |
| 10 | 得力 27888 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 27888 | 47 | 14.0 | 658.0 | |
| 11 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 94 | 5.0 | 470.0 | |
| 12 | N次贴 33004 便签本/便条纸/N次贴 | N次贴 | 33004 | 47 | 4.4 | 206.8 | |
| 13 | 三木 8202 订书钉 | 三木/Sunwood | 8202 | 94 | 2.0 | 188.0 | |
| 14 | 得力 8566 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8566 | 47 | 14.0 | 658.0 | |
| 15 | 得力 9070 白乳胶 | 得力/deli | 9070 | 94 | 4.4 | 413.6 | |
| 16 | 齐心 B3503 回形针 | 齐心/Comix | B3503 | 94 | 2.0 | 188.0 | |
| 17 | 得力 60资料册 | 得力/deli | 5039 | 47 | 15.0 | 705.0 | |
| 18 | 齐心 JF4820 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/Comix | JF4820 | 47 | 7.0 | 329.0 | |
| 19 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deli | S18 | 47 | 32.0 | 1504.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: