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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********258002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 79520 各类尺/三角板 套尺 | 得力/deli79520 | 套 | 11.00 | 3 | 33 |
| 2 | 德利 1309 礼品袋/盒/塑料袋 | 德利1309 | 包 | 15.00 | 3 | 45 |
| 3 | 巨吉 圣诞用品/礼品/装饰品 | 巨吉挂饰 | 个 | 5.00 | 3 | 15 |
| 4 | 佳洁士 常规牙刷 牙刷 | 佳洁士/Crest常规牙刷 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
| 5 | 雕牌 除菌无磷1.03kg*8 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌除菌无磷1.03kg*8 | 件 | 3.00 | 4 | 12 |
| 6 | 雕牌 280g 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌280g | 件 | 5.00 | 1 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古再丽努尔
联系电话: 130****0122
传真:
地址: 屯垦东路78号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: