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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N742********241201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 0.5mm黑色 12支/盒 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 10.00 | 23 | 230 |
| 2 | 英雄 007 经典黑色暗尖铱金 钢笔 | 英雄/HERO007 | 支 | 50.00 | 6 | 300 |
| 3 | 法拉蒙 JRH-TXB-20388 加厚日记本笔记本会议本 a5典雅黑-窗花扣 | 法拉蒙/FARAMONJRH-TXB-20388 | 本 | 23.00 | 8 | 184 |
| 4 | 彩格 cc388a 墨粉/碳粉 碳粉 | 彩格cc388a | 支 | 41.00 | 15 | 615 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吾古孜江﹒地力木拉提
联系电话: 185****0012
传真:
地址: **市玉龙**路52号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: