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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 插座 | 得力/deli27080 | 个 | 3.00 | 49 | 147 |
| 2 | 公牛 GN-402 插座 | 公牛/BULLGN-402 | 个 | 3.00 | 52 | 156 |
| 3 | K35 蓝 中性笔 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 4.00 | 36 | 144 |
| 4 | 会议室茶杯 | 无品牌无型号 | 套 | 10.00 | 13 | 130 |
| 5 | 无型号 PU/PVC笔记本 | 无品牌无型号 | 本 | 10.00 | 11 | 110 |
| 6 | 得力 1529 电子计算器 | 得力/deli1529 | 台 | 2.00 | 63 | 126 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡乐城
联系电话: ****702****
传真:
地址: 定**历市镇**大道北
2、供应商名称: ****
地址: **省**市定****市定**历市镇前程大道巴黎印象10****商铺21室
附件信息: