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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8827
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维民怡宝 矿泉水 | 80 | 2720.0 | 维民怡宝\380ml | 验收通过 | |
| 2 | 苏泊尔 SW-50T35B 烧水壶 | 8 | 1352.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-50T35B | 验收通过 | |
| 3 | 宝家洁 扫把套装 扫把撮箕套装 | 20 | 918.0 | 宝家洁\扫把套装 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 30 | 1650.0 | 好媳妇/OKAYWIFE\海绵拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 子弹头 TS-200 多功能插座2.8米线 | 25 | 990.0 | 子弹头\TS-200 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 立体美3层110抽8包 抽纸 | 64 | 1568.0 | 维达/Vinda\立体美3层110抽8包 | 验收通过 | |
| 7 | 200g 4层 10卷 卷筒纸 维达卷纸 | 50 | 1995.0 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
| 8 | 纳丽雅 一次性杯子 | 40 | 2600.0 | 纳丽雅\一次性杯子 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 胶带 | 30 | 540.0 | 得力/deli\胶带 | 验收通过 | |
| 10 | 领象 **把 | 50 | 940.0 | 领象\**把 | 验收通过 | |
| 11 | 铭洋 A4 75g 打印/复印纸 | 35 | 6930.0 | 铭洋/Ming Yang\铭洋 A4 75g | 验收通过 | |
| 12 | 凯达 空气**剂 | 48 | 912.0 | 凯达\600 | 验收通过 | |
| 13 | 雨鞋 | 30 | 1650.0 | 回力/Warrior\回力 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |