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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****227N****601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 盒 | 1.00 | 23 | 23 |
| 2 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 1.00 | 18 | 18 |
| 3 | 子弹头 TS-023c 多功能插座 | 子弹头TS-023c | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
| 4 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 2.00 | 5.2 | 10.4 |
| 5 | 得力 2038 美工刀 | 得力/deli2038 | 把 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 把 | 1.00 | 4.4 | 4.4 |
| 7 | 得力 1581 电子计算器 | 得力/deli1581 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 8 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7151 | 件 | 3.00 | 4.5 | 13.5 |
| 9 | 得力 8557 票夹/长尾夹 | 得力/deli8557 | 筒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 10 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 筒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 11 | 得力 63113 报告夹 | 得力/deli63113 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 12 | 得力 33150 档案盒 | 得力/deli33150 | 只 | 5.00 | 120 | 600 |
| 13 | 得力 9190 垃圾桶 | 得力/deli9190 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 绕仙﹒依不拉音
联系电话: 187****7613
传真:
地址: **生产建设****农场**东路209号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: