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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5854
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 8 | 300.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 2 | 罗技 R800 激光笔/教鞭 | 2 | 740.0 | 罗技/Logitech\R800 | 验收通过 | |
| 3 | 飞利浦 SBM300 扩音机 | 1 | 650.0 | 飞利浦/Philips\SBM300 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 SDSSDE61-1T00-Z25 固态硬盘 | 4 | 2540.0 | 闪迪/Sandisk\SDSSDE61-1T00-Z25 | 验收通过 | |
| 5 | 罗技 MK850 键鼠套装 | 4 | 1920.0 | 罗技/Logitech\MK850 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3563 打印/复印纸 | 8 | 248.0 | 得力/deli\3563 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |