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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N738********253602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9224 纸板 双面王A4纸 | 得力/deli9224 | 箱 | 5.00 | 160 | 800 |
| 2 | 得力 9531 夹子/收纳夹子 抽杆夹 | 得力/deli9531 | 包 | 30.00 | 15 | 450 |
| 3 | 得力 S828 中性笔 | 得力/deliS828 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | 全心 606 档案盒 | 全心606 | 包 | 60.00 | 15 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜杜柯热木﹒扎柯尔
联系电话: 136****0584
传真: 0903-****033
地址: ****地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: