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一、 *采购人名称: 凤****小学
二、 *履约供应商名称: ******用品店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0999
五、 *验收单位: 凤****小学
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8552 长尾夹 | 80 | 120.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8553 长尾夹 | 100 | 100.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555 长尾夹 | 120 | 60.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 300 | 600.0 | 晨光/M G\ACPN0102 | 验收通过 | |
| 5 | 奥狮龙 ASL-3225 跳绳 | 60 | 600.0 | 奥狮龙\ASL-3225 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3221 三角彩旗** | 10 | 280.0 | 得力/deli\3221 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5501 文件袋 A4按扣资料袋 PP防水档案袋公文袋 | 100 | 150.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 8 | 早行客 标志杆 | 12 | 420.0 | 早行客\100890 | 验收通过 | |
| 9 | 奥狮龙 羽毛球2406 12个/筒 | 120 | 360.0 | 奥狮龙\ASL-2406 | 验收通过 | |
| 10 | 西玛 FM-131 A4 费用报销费单 原始单据粘贴单 原始凭证粘贴单 差旅费报销单 经费支出报销单 报销单据粘贴单 付款申请单 | 4 | 200.0 | 西玛/CIMA\FM-131 | 验收通过 | |
| 11 | 派度 装订夹条 | 200 | 300.0 | 派度/PIDEG\装订夹条 | 验收通过 | |
| 12 | 广博(GuangBo)100mm加宽A4档案盒/文件盒/资料盒办公用品A6751 | 14 | 280.0 | 广博/Guangbo\A6751 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8554 长尾票夹 | 504 | 504.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 14 | ASG97103 晨光胶棒 | 24 | 96.0 | 晨光/M G\ASG97103 | 验收通过 | |
| 15 | 奖状 | 50 | 50.0 | 得力/deli\24830 | 验收通过 | |
| 16 | 奖状 | 200 | 60.0 | 得力/deli\24830 | 验收通过 | |
| 17 | 檀香 | 36 | 360.0 | 九喜\蚊香盘香40单圈 | 验收通过 | |
| 18 | 奥狮龙乒乓球 | 60 | 60.0 | 奥狮龙\2309 | 验收通过 | |
| 19 | 气球 | 14 | 210.0 | 其他家\好气球 | 验收通过 | |
| 20 | 红双喜 羽毛球拍 | 20 | 1160.0 | 红双喜/DHS\炫灵 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光6128中性笔芯 | 26 | 26.0 | 晨光/M G\6128 | 验收通过 | |
| 22 | 钻石牌一次性杯子 | 2 | 120.0 | 绿丰\一次性杯子 | 验收通过 | |
| 23 | 奥狮龙3297蓝色镜面4号足球 | 15 | 1020.0 | 奥狮龙\3297 | 验收通过 | |
| 24 | 荣誉证书内芯(黄)-8K | 200 | 100.0 | 得力/deli\3231 | 验收通过 | |
| 25 | 圆珠笔按压式中油笔水感顺滑红色笔芯油笔0.7mm办公原子笔创意韩国学生用圆株笔按动式中性笔 | 350 | 175.0 | 得力/deli\6546S | 验收通过 | |
| 26 | 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm(12支/盒) | 312 | 312.0 | 晨光/M G\Q7 红 | 验收通过 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |