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一、 *采购人名称: ****医院****中心卫生院)
二、 *履约供应商名称: ****商行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6615
五、 *验收单位: ****医院****中心卫生院)
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-P3 电源转换器 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\GN-P3 | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 6450 毛巾/面巾/方巾 | 20 | 260.0 | 洁丽雅/grace\6450 | 验收通过 | |
| 3 | 马头 椰油护色高级洗衣皂200g 洗衣皂 | 50 | 250.0 | 马头\椰油护色高级洗衣皂200g | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD95787 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\AJD95787 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS916EN 票夹/长尾夹 | 40 | 720.0 | 晨光/M G\ABS916EN | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉 饮用天然水 5L 矿泉水/纯净水 | 10 | 70.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L | 验收通过 | |
| 7 | 得力 24/6 订书钉 | 50 | 100.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0387 订书机 | 5 | 250.0 | 得力/deli\0387 | 验收通过 | |
| 9 | 美的 FTS30-7BR 电风扇 壁扇 | 5 | 1100.0 | 美的/Midea\FTS30-7BR | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5555 文件袋 | 50 | 75.0 | 得力/deli\5555 | 验收通过 | |
| 11 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 40 | 720.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 120 | 1440.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 13 | 茶花 0207 水桶 | 10 | 200.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 14 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 20 | 1100.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 15 | 茶花 3102-A 纸杯 | 100 | 2500.0 | 茶花\3102-A | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |