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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8306
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 回力 838 雨鞋 | 4 | 208.0 | 回力/Warrior\838 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 100 | 1500.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 除菌去渍洗衣粉3.7kg 洗衣液/洗衣粉 | 30 | 750.0 | 立白/Liby\除菌去渍洗衣粉3.7kg | 验收通过 | |
| 4 | 九星 家居消毒液 | 100 | 300.0 | 九星\500ml | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 3.78升*4 洁厕剂 | 20 | 500.0 | 榄菊/Lanju\3.78升*4 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 15 | 597.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 佳琪 S-8325 保温杯 | 15 | 825.0 | 佳琪\S-8325 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |