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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7509
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70816-48 马克笔 | 8 | 344.0 | 得力/deli\70816-48 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL-7070-24 铅笔 | 420 | 2478.0 | 得力/deli\DL-7070-24 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 地面胶带 | 5 | 45.0 | 得力/deli\黄黑安全警示胶带 | 验收通过 | |
| 4 | 惠翌 不干胶标签 | 10 | 75.0 | 惠翌\不干胶标签 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 4 | 120.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |