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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 思高 耐油橡胶手套 | 思高/Scotch3M薄巧型 | 双 | 4.00 | 5 | 20 |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 20.00 | 2 | 40 |
| 3 | 妙洁 胶棉拖把 | 妙洁/magic海绵拖把 | 把 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 南孚 电池转换器 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 100.00 | 5 | 500 |
| 5 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli77757 | 把 | 3.00 | 13 | 39 |
| 6 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 得力/deliZ7547 | 箱 | 10.00 | 200 | 2000 |
| 7 | 得力 S206 替芯/铅芯 | 得力/deliS206 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 洪怀斌
联系电话: 176****1609
传真:
地址: **市启新街**路291号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: