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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********252203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 趣行 锥子/圆锥冲 | 趣行锥子 | 个 | 3.00 | 6 | 18 |
| 2 | 宜之选 YLG-3931 胶带/胶纸/胶条 | 宜之选YLG-3931 | 卷 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 卓达 7092 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7092 | 件 | 5.00 | 13 | 65 |
| 4 | 晨光 AYZ97520 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97520 | 件 | 2.00 | 6 | 12 |
| 5 | 齐心 X7 美工刀 | 齐心/ComixX7 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 齐心 涂改液 修正液/修正带/修正贴 | 齐心/Comix涂改液 | 瓶 | 2.00 | 6 | 12 |
| 7 | 易利丰 A4牛皮纸 | 易利丰/elifoA4 | 包 | 10.00 | 18 | 180 |
| 8 | 得力 彩色复印纸 包装用纸 | 得力/deli彩色复印纸 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 9 | 得力 119 剪刀 | 得力/deli119 | 把 | 2.00 | 11 | 22 |
| 10 | 得力 DL018G 美工刀 | 得力/deliDL018G | 把 | 1.00 | 5 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 0993-****255
传真:
地址: **市东六路84号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: