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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4357X****3001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 毕加索 笔用墨水/补充液/墨囊 | 毕加索/PIMIO墨水 | 瓶 | 21.00 | 7 | 147 |
| 2 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553-D | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 3 | 天章 9128 档案袋 | 天章/TANGO9128 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 20.00 | 16 | 320 |
| 5 | 得力 P0018S 别针/回形针/大头针 | 得力/deliP0018S | 盒 | 10.00 | 19 | 190 |
| 6 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 20.00 | 13 | 260 |
| 7 | 得力 S537 白板笔 | 得力/deliS537 | 盒 | 40.00 | 18 | 720 |
| 8 | 佳茉 荣誉证书 奖状/证书 | 佳茉荣誉证书 | 本 | 50.00 | 10 | 500 |
| 9 | 得力 0290 订书机 | 得力/deli0290 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
| 10 | 得力 63114 报告夹 | 得力/deli63114 | 包 | 22.00 | 30 | 660 |
| 11 | 齐心 EA8681 报告夹 | 齐心/ComixEA8681 | 包 | 30.00 | 19 | 570 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 亚拉昆﹒阿不地克兰木
联系电话: 133****6987
传真:
地址: ****农场八队
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: