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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0261
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 赛誉 98315 垃圾袋 | 10 | 150.0 | 赛誉\98315 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 22287 PU/PVC笔记本 | 20 | 600.0 | 得力/deli\22287 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 A1 塑杯 | 10 | 1300.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 4 | 康宝 0147 大号垃圾袋 | 3 | 630.0 | 康宝/Canbo\0147 | 验收通过 | |
| 5 | 千岛物语 0351 0351 擦手纸 | 3 | 330.0 | 千岛物语\0351 | 验收通过 | |
| 6 | 腾达 0325 平水拖 | 5 | 225.0 | 腾达\0325 | 验收通过 | |
| 7 | 六神 经典玻瓶花露水195ml 花露水 | 5 | 89.5 | 六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 30 | 209.7 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |