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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4945
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7093 胶棒 固体胶 强力固体胶 | 3 | 96.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 旗帜 晨光1.2米红领巾(条) | 100 | 280.0 | 晨光/M G\ASCN9523-1 | 验收通过 | |
| 3 | 三益档案 收纳箱/盒/袋 大收纳箱 | 7 | 665.0 | 三益档案/SANISY\234512 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5901 档案夹 抽杆夹(混)(只) | 40 | 120.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 奖状/证书 | 30 | 540.0 | 得力/deli\7588 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 奖状/证书 荣誉证书内芯(黄)-12K | 100 | 300.0 | 得力/deli\3232 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3318 PU/PVC笔记本 | 70 | 840.0 | 得力/deli\3318 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 硬面抄 得力 7651 笔记本 | 100 | 200.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒 | 25 | 300.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6601 中性笔 | 80 | 1040.0 | 得力/deli\6601 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6601 中性笔 | 80 | 1120.0 | 得力/deli\6601 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |