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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:肖星辰
项目联系电话:151****6098
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654023
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**东路23号
采购单位联系人和联系方式:王学谦:158****0277
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****44747
采购单位预算编码:124002
三、成交信息
成交日期:2025年6月20日
总成交金额(元):8000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********县水****花园)4栋1层116-117号 | 8000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 蓝月亮 300g*12瓶 洗手液(箱) | 蓝月亮/Blue moon | 300g*12瓶 | 20 | 85.0 | 1700.0 | |
| 2 | 得力 PG610 ****办公室(脚踩弹盖) | 得力/deli | PG610 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 3 | 大卫 扫把头 套扫 | 大卫 | 套扫 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 4 | 大卫 胶棉拖把 拖把楼道专用(长) | 大卫 | 拖把 | 5 | 58.0 | 290.0 | |
| 5 | 心相印 抽纸(提) 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 抽纸(提) | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 6 | 茶花 装扮用品 水桶 | 茶花 | 水桶 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 7 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli | 0371S | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 9 | 毕亚兹 QJ-230 平口垃圾袋厚,50x60 | 毕亚兹/BIAZE | QJ-230 | 21 | 5.0 | 105.0 | |
| 10 | 农夫山泉 矿泉水/纯净水 380mlx24瓶整箱 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 380 | 58 | 45.0 | 2610.0 | |
| 11 | 超能 1 洗洁精 | 超能 | 1 | 27 | 11.0 | 297.0 | |
| 12 | 绿伞 强力洁厕800g 芳香型洁厕剂 | 绿伞/LS | 强力洁厕800g | 18 | 25.0 | 450.0 | |
| 13 | 蓝月亮 家居消毒液 84消毒液1.2kg(瓶) | 蓝月亮/Blue moon | 84消毒液 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 14 | 得力 A4 分页纸/索引纸 | 得力/deli | A4 | 4 | 95.0 | 380.0 | |
| 15 | 得力 27702 档案盒 | 得力/deli | 27702 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
| 16 | 得力 5531 报告夹 | 得力/deli | 5531 | 40 | 8.5 | 340.0 | |
| 17 | 墨粉/碳粉 格之格NT-TH218L碳粉 | 格之格 | NT-TH218L | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 18 | 惠普 C4127X 硒鼓 | 惠普/HP | C4127X | 1 | 185.0 | 185.0 | |
| 19 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 4 | 4.5 | 18.0 | |
| 20 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: