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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6850X****15801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 方舟 CTL-1100 墨粉/碳粉 碳粉 | 方舟CTL-1100 | 瓶 | 20.00 | 40 | 800 |
| 2 | 金正 HY-103 麦克风/话筒支架 话筒支架 | 金正HY-103 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 3 | 档案盒 得力/deli 5695 档案盒 | 得力/deli5695 | 个 | 120.00 | 0.65 | 78 |
| 4 | 1K牛皮纸 | 无品牌105*75 | 张 | 175.00 | 0.4 | 70 |
| 5 | 乐禾三星MLT-D1043S易加粉硒鼓 | 乐禾MLT-D1043S | 个 | 20.00 | 350 | 7000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张银
联系电话: 177****0950
传真:
地址: **地区**县科技西路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: