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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********252201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | SW-20J03A 电热水壶苏泊尔(SUPOR)电水壶热水壶304不锈钢烧水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-20J03A | 个 | 20.00 | 80 | 1600 |
| 2 | MPN0256CN 马克笔蒙玛特 36色水性丙烯马克笔 | 蒙玛特MPN0256CN | 盒 | 35.00 | 35 | 1225 |
| 3 | FP8358A 学生书包迪士尼(disney)幼儿园书包轻便透气儿童书包 | 迪士尼/DISNEYFP8358A | 个 | 35.00 | 50 | 1750 |
| 4 | 绿简堂 彩泥/橡皮泥绿简堂【具象大师】大包黏土500g克 | 绿简堂黏土 | 包 | 35.00 | 15 | 525 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑**
联系电话: 139****5123
传真:
地址: **县水定镇团结北路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: