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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********258801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7602 便签盒/座/三角台签 | 得力/deli7602 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 2 | 得力 83638 卡纸/彩纸 | 得力/deli83638 | 包 | 4.00 | 30 | 120 |
| 3 | 南孚 7号 电池转换器 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 4 | 益而高 TY221-CP 票夹/长尾夹 | 益而高/EagleTY221-CP | 筒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 5 | 得力 HZ002 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliHZ002 | 卷 | 6.00 | 6 | 36 |
| 6 | 得力 7157 得力 7157 彩色记事贴便签纸便利贴(混) (单位:包) | 得力/deli7157 | 包 | 8.00 | 4 | 32 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾金巧
联系电话: 181****6795
传真: /
地址: **县文明西路2号党政大楼二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: