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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 同恒(******商行
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****159XD****14602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 益视 0015 课业本/教学用本/考试套装 | 益视0015 | 套 | 28.00 | 18 | 504 |
| 2 | 绿伞 去污粉/剂/厨房去油液 | 绿伞/LS去污粉 | 瓶 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 好媳妇 200430-拖把 平板拖把 | 好媳妇200430-拖把 | 个 | 2.00 | 32 | 64 |
| 4 | 洁丽雅 6717 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace6717 | 条 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张丽娜
联系电话: 138****2535
传真:
地址: **市迎宾路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: