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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****百货店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025001808
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7838 白板板擦 | 得力/deli7838, | 个 | 20.00 | 7.3 | 146 |
| 2 | 晨光 ASC99307绒面荣誉证书含芯 8K | 晨光/M GASC99307, | 本 | 20.00 | 8.8 | 176 |
| 3 | 富强 AA230ml 一次性纸杯 | 富强AA230ml, | 箱 | 2.00 | 190 | 380 |
| 4 | 一得阁 9*12格书法用纸60张/包 | 一得阁9*12格, | 包 | 5.00 | 6.5 | 32.5 |
| 5 | 舒蔻 SK-05011 垃圾桶 | 舒蔻/SupercloudSK-05011, | 个 | 5.00 | 118 | 590 |
| 6 | 福爱家 F-6621 60#大白桶储水桶 | 福爱家F-6621, | 个 | 10.00 | 85.9 | 859 |
| 7 | 晨光 ASC99373 万用手册/奖状 | 晨光/M GASC99373, | 张 | 400.00 | 0.3 | 120 |
| 8 | 利得 0617 垃圾袋 | 利得0617, | 件 | 10.00 | 19.9 | 199 |
| 9 | **康雅 KY115A 洁厕剂 | **康雅KY115A, | 瓶 | 10.00 | 38 | 380 |
| 10 | 齐心 EA8510 文件夹 | 齐心/ComixEA8510, | 包 | 30.00 | 9.9 | 297 |
| 11 | 得力 5953 文件袋(1件10个装) | 得力/deli5953, | 件 | 50.00 | 9 | 450 |
| 12 | 金值 JK4028 粉笔 | 金值JK4028, | 件 | 5.00 | 125 | 625 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗斌
联系电话: 136****8578
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: