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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1537W****13202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7660 日记本 记录本 | 得力/deli7660 | 本 | 5.00 | 35 | 175 |
| 2 | 得力 7658 日记本 工作手册 | 得力/deli7658 | 本 | 4.00 | 45 | 180 |
| 3 | 美的 MK-SHE1750 电热水壶 | 美的/MideaMK-SHE1750 | 件 | 15.00 | 200 | 3000 |
| 4 | 晨光 MF6306 橡皮 | 晨光/M GMF6306 | 块 | 5.00 | 16 | 80 |
| 5 | 迪士尼 SM11752 学生书包 | 迪士尼/DISNEYSM11752 | 个 | 5.00 | 32 | 160 |
| 6 | 得力 S626 钢笔 | 得力/deliS626 | 支 | 100.00 | 0.25 | 25 |
| 7 | 晨光 日记本-36k作业本笔记本 | 晨光学生日记本 | 本 | 30.00 | 2 | 60 |
| 8 | 苏普书画笔-笔 | 无品牌无型号 | 支 | 30.00 | 1 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马敏锐
联系电话: 186****0701
传真:
地址: ****园区路24号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: