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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********2515202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 FT136 跳绳 | 得力/deliFT136 | 根 | 40.00 | 4.5 | 180 |
| 2 | 星空 文化/体育周边 烟花水枪 | 星空烟花水枪 | 件 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 超勤 滚铁环 炫舞环 | 超勤炫舞环 | 个 | 30.00 | 9 | 270 |
| 4 | 马卡龙 装扮用品 水气球 | 马卡龙水气球 | 包 | 40.00 | 6 | 240 |
| 5 | 雨林精灵 超轻粘土 超轻黏土/彩泥/橡皮泥 | 雨林精灵/RFES超轻粘土 | 包 | 40.00 | 10 | 400 |
| 6 | 晨光 APSN1277 卷笔刀/削笔器 削笔机 | 晨光/M GAPSN1277 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 7 | 得力 70657 可洗水彩笔 18色 | 得力/deli70657 | 件 | 40.00 | 9 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐新花
联系电话: 139****6718
传真:
地址: **维吾尔自治区****市规划路127号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: