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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB123********3801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | SMVP Q400 模型制作工具/辅料耗材 建构吸管 | SMVPQ400 | 组 | 6.00 | 96 | 576 |
| 2 | 得力 7576 奖状/证书 荣誉证书 | 得力/deli7576 | 本 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 3 | 鸣固蓝色100只 浴帽 一次性帽子 | 鸣固鸣固蓝色100只 | 包 | 5.00 | 23 | 115 |
| 4 | 得力 7092 胶棒 棒棒胶 | 得力/deli7092 | 根 | 24.00 | 3 | 72 |
| 5 | 得力 8559 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8559 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 玩具 | 无品牌1.5 | 板 | 6.00 | 80 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闵晶
联系电话: 133****8807
传真:
地址: **市汉宾乡英买里村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: