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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********251601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 27706 得力(deli) 55mm加厚档案盒/55mm加厚文件盒档案盒 试卷收纳 票据收纳 蓝色 | 得力/deli27706 | 只 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 得力 6506 红 圆珠笔/红/黑 | 得力/deli6506 红 | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 得力 D3620 学生用笔记本 | 得力/deliD3620 | 件 | 600.00 | 1.7 | 1020 |
| 4 | 得力 7070-24 铅笔 | 得力/deli7070-24 | 筒 | 40.00 | 5 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫成志
联系电话: 15
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: